為確保審計整改取得實效,11月2日,集團公司以視頻會議的方式召開內(nèi)部審計結(jié)果通報會,就交通能源公司、富平能源公司領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作進行安排部署。
通報會上,審計組反饋經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果并提出整改要求,被審計單位主要負(fù)責(zé)人報告了整改工作安排情況,并表態(tài),將高度重視審計整改工作,全面提升企業(yè)管理水平;成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整改工作,建立整改銷號機制,嚴(yán)格落實整改問責(zé);將進一步加強依法治企工作,努力構(gòu)建內(nèi)控監(jiān)督長效機制,建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系。
近年來,集團公司狠抓審計整改工作,研究制定《審計查出問題整改辦法》,不斷壓實被審計單位整改主體責(zé)任、內(nèi)部審計機構(gòu)監(jiān)督檢查責(zé)任、相關(guān)業(yè)務(wù)職能部室對本業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)問題整改落實責(zé)任,促使內(nèi)部審計監(jiān)督保障作用充分發(fā)揮。
集團公司審計部負(fù)責(zé)人,交通能源公司、富平能源公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和部室負(fù)責(zé)人參加了通報會。