近日,集團公司內(nèi)控審計處向機關(guān)各部門發(fā)放《審計法律法規(guī)與優(yōu)秀論文及經(jīng)典案例匯編》,進一步增強機關(guān)干部的審計法律意識,努力夯實審計工作基礎。
該《匯編》由集團公司內(nèi)控審計處編制,共分為六個部分,收集了截至2016年3月1日中、省、省國資委出臺的審計法律、法規(guī)、規(guī)章、審計準則20余部,集團公司審計制度2項,優(yōu)秀論文7篇,經(jīng)典案例3個。該《匯編》不但適合集團公司審計部門在審計工作中使用,也有助于各處室和廣大員工干部學習掌握審計法律法規(guī)和相關(guān)政策。
編撰下發(fā)《匯編》是集團公司貫徹落實全國審計工作會議、全省審計工作會議、省國資委內(nèi)部審計工作會議精神、深入落實集團公司2016年“推進審計全覆蓋”總體要求的有力措施。
近年來,集團公司高度重視內(nèi)部審計工作,通過健全內(nèi)部審計機構(gòu)、充實內(nèi)部審計人員、完善內(nèi)部審計制度等一系列措施,內(nèi)部審計工作得以有效開展,成為集團公司監(jiān)督體系中重要的組成部分,為集團公司的健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。