10月27日,集團(tuán)公司舉辦2017年內(nèi)部審計(jì)專題培訓(xùn)。培訓(xùn)特邀西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士生導(dǎo)師、中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會常務(wù)理事、陜西省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會副會長馮均科教授授課。
馮均科從我國企業(yè)完善內(nèi)部控制制度的背景、企業(yè)內(nèi)部控制制度的框架設(shè)計(jì)、內(nèi)部控制制度的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等方面對企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)行了全面系統(tǒng)的講解。培訓(xùn)既有理論層面的支撐引領(lǐng),又以鄭州亞細(xì)亞典型案例的深刻剖析,深入淺出,豐富生動,對集團(tuán)公司及所屬企業(yè)貫徹落實(shí)中央《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計(jì)監(jiān)督的若干意見》和省委的實(shí)施意見精神,推動完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理體制、制度和機(jī)制,進(jìn)一步做好內(nèi)部審計(jì)工作具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。
集團(tuán)公司內(nèi)控審計(jì)處、政策法規(guī)處、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、辦公室相關(guān)人員,各所屬企業(yè)分管內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制工作的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員共120余人參加了培訓(xùn)。