今年以來,集團公司認(rèn)真貫徹落實中辦、國辦《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》和我省的實施意見精神,按照省國資委《關(guān)于進一步加強省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作的通知》安排部署,多措并舉,進一步深化內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
一是制定出臺《關(guān)于深化內(nèi)部審計監(jiān)督的實施意見》,明確了集團公司深化內(nèi)部審計監(jiān)督的總體目標(biāo)、主要內(nèi)容和工作措施。二是修訂了《內(nèi)部審計管理(暫行)辦法》《經(jīng)濟責(zé)任審計管理辦法》等內(nèi)部審計制度,進一步完善了內(nèi)部審計制度體系。三是組織開展集團公司系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)調(diào)研,在學(xué)習(xí)先進理念和經(jīng)驗做法、充分研究論證的基礎(chǔ)上形成《建立健全企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)的思路與對策——集團公司系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)調(diào)研報告》和內(nèi)部審計機構(gòu)構(gòu)建計劃建議,加快了集團公司系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)進程。四是扎實開展渭南天然氣公司等3戶企業(yè)原法定代表人任期經(jīng)濟責(zé)任審計和陜西燃?xì)庖夯烊粴夤镜?戶企業(yè)內(nèi)部控制合規(guī)有效性審計,促進所屬企業(yè)規(guī)范化發(fā)展。五是督促所屬企業(yè)建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制,積極推進審計結(jié)果報告和公告制度,以公開促整改。六是組織對內(nèi)部審計中介機構(gòu)工作過程和結(jié)果進行打分評估,強化動態(tài)管理。七是舉辦2017年內(nèi)部審計專題培訓(xùn),組織內(nèi)部審計人員參加中國內(nèi)審協(xié)會等舉辦的培訓(xùn),進一步加強內(nèi)部審計隊伍建設(shè)。