近日,集團公司內(nèi)控審計處組織處室內(nèi)部審計人員學習了中央全面深化改革領導小組第三十次會議精神。
中央全面深化改革領導小組第三十次會議于12月5日召開,會議審議通過了《關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》等文件。會議指出,深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督,要圍繞國有企業(yè)、國有資本、境外投資以及企業(yè)領導人履行經(jīng)濟責任情況,做到應審盡審、有審必嚴。要健全完善相關審計制度,讓制度管企業(yè)、管干部、管資本。國企國資走到哪里,審計監(jiān)督就要跟進到哪里,不能留死角。審計機關要依法獨立履行審計監(jiān)督職責。
通過學習,內(nèi)部審計人員及時了解了審計監(jiān)督的新要求、新任務、新方向,為更好的開展內(nèi)部審計工作奠定了基礎。